Betanzos (A Coruña).

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Aprobado el presupuesto de Betanzos (A Coruña) en el que destaca la inversión y el gasto social

El presupuesto en 2022 ascendía a 10.347.938,85 euros, por lo que hay un incremento en términos nominales de 1.443.629 euros

14 febrero, 2023 17:27

El Concello de Betanzos (A Coruña) ha aprobado en Pleno, con votos del grupo socialista, un presupuesto de 11.791.568 euros para el año 2023. El presupuesto en 2022 ascendía a 10.347.938,85 euros, por lo que hay un incremento en términos nominales de 1.443.629 euros, un 13,95% aproximadamente.

Entre los aspectos más destacados del presupuesto está un aumento de inversión de un 123,89% que viene motivado por la inclusión de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Las inversiones reales ascienden a 2.864.130,36 euros, lo que supone un 99,31% del total de operaciones de capital. Así se financiarán obras como la reforma de la instalación eléctrica del Museo das Mariñas en el marco del IDAE IV, y la rehabilitación del mercado de abastos.

En el presupuesto no se incluye una aplicación relativa a la participación ciudadana debido a que se está elaborando un proyecto de construcción de un área pump track, siendo la previsión, que una vez finalice dicho proyecto y se conozca su importe, se incluya esta actuación en el marco del Plan adicional de la Diputación Provincial del 2023 o financiarlo con el remanente líquido de la tesorería para gastos generales. El Estado de gastos e ingresos asciende a 11.791.568,23. Los gatos del personal ascienden a 5.042.571,16 euros, lo que supone el 56,61% del total de gastos corrientes.

El estado de gastos e ingresos ascienden a 11.791.568,23 euros. Los gastos de personal ascienden a 5.042.571,16 euros, lo que supone el 56,61% del total de gastos corrientes. Presenta un aumento de 192.564,29 euros sobre el pasado ejercicio. Estas retribuciones fueron calculadas teniendo en cuenta el dispuesto en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre retribuciones de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Con relación al proceso de estabilización el presupuesto recoge en el anexo de personal laboral los créditos necesarios de los puestos que vienen siendo ocupados y que cumplirían con los requisitos previstos en la normativa. El gasto en bienes corrientes y servicios que ascienden a 3.226.305,80 euros, lo que supone un descenso del 7,82% respeto del ejercicio anterior. Se trata de atender a los gastos necesarios de funcionamiento de la entidad, y de garantizar los deberes derivados de los contratos acordados por el ayuntamiento.

En este ejercicio se mantiene el gasto derivado de la contratación del servicio de ayuda en el hogar así como las aplicaciones presupuestarias recogidas para poder prestar los servicios públicos esenciales al vecindario en línea del ejercicio anterior, "sin olvidarnos de las acciones dirigidas a continuar con la promoción cultural, turística y especialmente del comercio de nuestro municipio”.

El área de gasto de actuaciones de protección y promoción social se incluye la aportación necesaria para continuar con los programas del servicio de transporte adaptado, actividades dirigidas a ayudar en el marco de la drogodependencia "y por supuesto se refuerza el servicio de Ayuda en el Hogar y se mantiene el gasto mediante la inclusión del Plan PO+ Adicional para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2023".

En materia de educación se incluye crédito dirigido a mantenimientos del CEIP Valles Villamarín y la aplicación necesaria para el servicio de comedor de la Escuela Infantil Municipal y continuar con la gestión del comedor del Valles Villamarín. Se incluyen partidas dirigidas para la promoción cultural, apoyando al sector y organizando actos seguros para lo disfrute de nuestra vecindario. Se tratará de llevar a cabo actuaciones dirigidas a apoyar y a promocionar a los autónomos y autónomas y a las pequeñas empresas que conforman nuestro comercio local y distintas iniciativas para la promoción empresarial.